|
|
Objednávka |
10/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
436,17 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
22.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125241502
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
436,17 |
s DPH |
10/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
23.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
07/2025/Do
|
materiál
|
438,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Ján Kračún - TEKRAN |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
materiál
|
438,50 |
s DPH |
07/2025/Do
|
|
28.11.2025 |
Ján Kračún - TEKRAN |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500125
|
servis kopírovacieho stroja
|
455,10 |
s DPH |
05/2025/Ha
|
|
09.10.2025 |
OPTIMA Košice, spol. s r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
05/2025/Ha
|
servis kopírovacieho stroja
|
455,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
OPTIMA Košice, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
468,72 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
08.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125241504
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
468,72 |
s DPH |
5/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
09.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
rozličný tovar
|
472,10 |
s DPH |
01/2025/Li
|
|
28.11.2025 |
SLANKA Katarína Čarnoká |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
01/2025/Li
|
rozličný tovar
|
472,10 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
SLANKA Katarína Čarnoká |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25127
|
materiál
|
483,06 |
s DPH |
02/03/04/2025/Da
|
|
29.10.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
02/03/04/2025/Da
|
materiál
|
483,06 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125241494
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
490,34 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
25.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
498,68 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
02.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125241505
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
498,68 |
s DPH |
4/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
03.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025/FL
|
hygienické náplne do zásobníkov
|
540,30 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
10.10.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00545
|
hygienické náplne do zásobníkov
|
540,33 |
s DPH |
3/2025/FL
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
16.10.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025/Ha
|
oprava elektroinštalácie
|
563,55 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Róbert Šafár |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251004
|
oprava elektroinštalácie
|
563,55 |
s DPH |
13/2025/Ha
|
|
22.10.2025 |
Róbert Šafár |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
materiál
|
716,60 |
s DPH |
06/2025/Do
|
|
28.11.2025 |
Ján Kračún - TEKRAN |
|
|
|
17.12.2025 |